APP下载
听雨飞烟
于2018-10-10 16:00 发布 715次浏览
李新老师
职称: 注册会计师
2018-10-10 18:00
你好,上述问题由我来为你解答
李新老师 解答
2018-10-10 18:01
这个是实务中的问题,考虑到已经发生,那就只能在10月份进行处理了
2018-10-10 18:05
10月份收到发票时, 借:待摊费用 借:应交税金-进项税 贷:预付账款 5000 贷:银行存款45000 贷:应付账款50000
2018-10-10 18:07
同时,把不含税租金按12个月进行分摊到7,8,9,10月份,列会计分录如下 借:管理费用或生成成本等 贷:待摊费用
2018-10-10 18:08
10月份之后按不含税租金进行每月分摊待摊费用就行了
请问还有什么疑问?
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
李新老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
★ 0.00 解题: 0 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
李新老师 解答
2018-10-10 18:01
李新老师 解答
2018-10-10 18:05
李新老师 解答
2018-10-10 18:07
李新老师 解答
2018-10-10 18:08
李新老师 解答
2018-10-10 18:08