送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-20 09:07

计提工资,做到应发工资那里,借:管理费用  18582 贷:应付职工薪酬-工资 18582,发放工资,借:应付职工薪酬-工资18582,贷:其他应付款-社保1632,银行存款16950,交社保的分录,借:管理费用-社保1468.5,其他应付款-社保 1632,贷:银行存款3100.5,社保扣款是包括公司部分和个人部分一起的,员工工资里面扣的是员工个人承担部分

蒋蒋 追问

2018-11-20 09:42

超过5000需要交税的部分怎么做呢

上传图片  
相关问题讨论
您好,是按应发来计提的
2026-01-08 20:00:10
借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款
2022-03-09 10:41:44
你好,做账是根据计提和发放的数字做账 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税        借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-09-20 11:06:36
 你好 ;  互助金是什么情况。   借管理费用-工资贷应付职工薪酬- 工资;  借   应付职工薪酬- 工资;  贷其他应收款-个人社保;  其他应收款 -个人互助金 贷银行存款   
2022-04-20 11:08:24
同学你好,请稍等,这边为你回复
2022-10-29 10:15:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...