那个社保计提和发放资扣除的时候,发放的时候分录比计提时少了,导致其他应收款不平,老师我要怎么做呢要,缴社保是407.31 发工资的时候扣了407.13 ,其实其他应收款就多了0.18 老师:您需要将0.18元的差额录入到其他应收款科目中,以确保账目的准确性。 分录怎么做呀老师 老师:您需要在记账凭证中做出如下分录: 1. 应付职工薪酬(社保计提)407.31 2. 其他应收款 0.18 3. 应付职工薪酬(发放)407.13 老师 摘要我应该怎么写呀

火星上的帆布鞋
于2023-10-20 15:22 发布 367次浏览
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