送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-24 09:00

社保单上是14000,但工资上是12610,社保已做分录,工资这边我要怎么做社保的会计分录

张艳老师 解答

2018-05-24 08:58

借:其他应付款--社保(个人负担)
      贷:银行存款
借:应付职工薪酬--工资
     贷:其他应付款--社保(个人负担)
            应交税费--应交个人所得税
            银行存款
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懒散的汤圆 追问

2018-05-24 09:03

我知道分录是这么做,但我是说先做缴纳社保的分录了,但个人社保那里是14000,但到发工资时工资上扣的社保确是12000,这样我要怎么做分录,社保分录那里个人的我要改成12000吗

张艳老师 解答

2018-05-24 10:06

计提的社保要与实际缴纳的社保金额相一致。

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相关问题讨论
社保单上是14000,但工资上是12610,社保已做分录,工资这边我要怎么做社保的会计分录
2018-05-24 09:00:00
这样没事的是吧
2022-02-16 10:42:39
您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2018-05-24 11:08:08
您好!1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2016-11-18 13:40:47
本年度1到5月份的,基数6月份调整
2019-07-19 10:47:53
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