老师计提工资的工资金额填应发还是实发呢,这笔分录怎么写,实发工资比如5000,个人承担社保500,个税100,这个怎么做,发工资的时候又该怎么做
李语谦
于2026-01-08 19:59 发布 98次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-01-08 20:00
您好,是按应发来计提的
相关问题讨论
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-07-02 16:52:42
同学,你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2025-10-21 09:16:19
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-02-15 11:39:33
同学你好
计提:借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
其他应付款-代扣个人社保
工资计提的是应发工资
2022-07-09 19:43:14
你好
计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 1000
计提个人所得税,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 200
扣除个人负担的社保,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 200
实际发放,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目600
2019-07-27 16:37:23
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