1月份支付一年的房租,支付时的会计分录是 借:其他应收款 - 待摊费用 - 职工租房 12000 贷;银行存款 12000 然后每月分摊房租,借:销售费用 - 应付职工薪酬 - 职工福利费 1000 贷:其他应收款 - 待摊费用 - 职工租房 1000发票得12月份才能收到,收到发票时的会计分录要怎么做呢?

sherry
于2018-11-07 19:28 发布 1372次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好借银行存款
贷应付职工薪酬
其他应收款
财务费用
借应付职工薪酬
贷其他应收款
2024-07-06 18:48:24
你好,返还冲减管理费用也需要
2024-09-14 16:57:42
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
同学你好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:主营业务收入
2023-12-07 14:02:06
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