老师您好,如果新办公司法人社保扣款1615.15元,没给他做工资的情况下,这个分录是不是应该这么做? 计提: 借:管理费用-社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬-职工社保(单位部分) 缴纳后: 借:应付职工薪酬-职工社保(单位部份) 其他应收款-职工社保(个人社保部份) 贷:银行存款(全部) 是这样吧,可是其他应收款(个人部份)是不是还要收回呀?如果想给他做平不收回是不是就要给他做工资呢?
三寸日光
于2018-11-06 09:57 发布 716次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你的意思是发工资时候再计提发放?
2025-05-10 10:05:34

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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