老师您好 施工企业 一般纳税人 加工费 怎么 问
那个开劳务*某加工费 答
这个月存进银行的投资款,这个月就需要缴纳印花税 问
您好,这个是需要缴纳的,这个 答
公司实缴了有哪些好处 问
那个是必须要实缴的,不存在什么好处和坏处的问题 答
老师,预收账款贷方50万转到应收账款借方是多少? 问
您好,看预收账款各客户的余额方向,这个不用做分录,就是负债表列示做重分类,这是调表不调账 答
老师,你好,请问下,个税公司承担了,请问如何做账呢? 问
同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款 答

预付办公室五成装修费,是借:预付账款 贷银行存款吗?后面支付尾款是借应付账款 贷 银行存款吗? 那装修完工的时候是不是还要借:管理费用-装修费,贷:预付账款 应付账款?
答: 你好!是的。你这样做的话就是按你说的这3个分类。
老师,早上好,我在2023.1月份采购了一批东西,因为款已支付但发票未到,做了一笔暂估费用借:库存7054.8,贷:应付账款---暂估7054.8同时,借:预付账款7054.8,贷:银行存款7054.8。但是在同月出库了一部分,做了,借:管理费用2698.8,贷:库存2698.8。我在2月份月初忘记红冲暂估款了,现在想在3月份补,请问老师该如何做呢?金额应该怎么做?因为到现在对方还是没有开出发票。
答: 借应付账款暂估,贷预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原来的分录是借:管理费用200 贷方:应付账款200 借:应付账款200贷方:银行存款200 现在要把应付账款的200的发生额全部调整到预付账款 这个要怎么做呀
答: 现在应付账款的余额已经结平了,可以不用调整 了
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100









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小米饭 追问
2018-11-05 12:15
辜老师 解答
2018-11-05 12:21