老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

预付办公室五成装修费,是借:预付账款 贷银行存款吗?后面支付尾款是借应付账款 贷 银行存款吗? 那装修完工的时候是不是还要借:管理费用-装修费,贷:预付账款 应付账款?
答: 你好!是的。你这样做的话就是按你说的这3个分类。
老师,早上好,我在2023.1月份采购了一批东西,因为款已支付但发票未到,做了一笔暂估费用借:库存7054.8,贷:应付账款---暂估7054.8同时,借:预付账款7054.8,贷:银行存款7054.8。但是在同月出库了一部分,做了,借:管理费用2698.8,贷:库存2698.8。我在2月份月初忘记红冲暂估款了,现在想在3月份补,请问老师该如何做呢?金额应该怎么做?因为到现在对方还是没有开出发票。
答: 借应付账款暂估,贷预付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
原来的分录是借:管理费用200 贷方:应付账款200 借:应付账款200贷方:银行存款200 现在要把应付账款的200的发生额全部调整到预付账款 这个要怎么做呀
答: 现在应付账款的余额已经结平了,可以不用调整 了
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100










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