(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

我们公司有异地租金收入,每个季度末提前两天到异地预缴税款,会在预缴之后把预缴部分收入从预收账款转入其他业务收入。但月末两天总会有异地住户汇款,我们也会开具这一部分收入的普票。这种情况,我们可以把这一部分已开票的收入挂在预收账款,留到下季度到异地预缴税费以后再结转为收入吗?
答: 同学,这个你最好还是收到钱开出发票的时候确认收入
收到半年清洁费,计入预收账款,现在月底了,做分摊计入其他业务收入科目是不是?例如:收半年清洁费6000元,收到时做:借:银行:6000 贷:预收账款:6000 月底做:借:预收账款 1000元 贷:其他业务收入 1000-? 应缴税费:?元 。对不对?
答: 对的。分期确认收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师资料二的租金收入不是半年收一次,怎么是其他业务收入,不是预收账款呢
答: 房屋租金收入的确认原则为收到租金时







粤公网安备 44030502000945号



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2018-11-01 17:38
赵俊鸽老师 解答
2018-11-01 17:39
???? ???? 追问
2018-11-01 17:40
赵俊鸽老师 解答
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赵俊鸽老师 解答
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