要交2024年工会经费,但每个月工会会员应发数不一 问
你好,你们是提前缴纳吗? 答
公司在建造一艘船,造船期间发生的办公费差旅费人 问
直接跟造船相关的支出才计入在建工程,其他的计入管理费用 答
老师,我公司3月份付定金给一个公司,要如何入账?其他 问
借预付账款贷银行存款 退回来再充这个预付账款。 答
老师,早,请教一下问题,我们公司是外贸企业,目前有好 问
你好; 没有报关单;只能挂账处理的; 增值税正常报税就行了;由于未报关,则需要做内销处理。提现到公户,跟其他内销账务处理一样做账即可。 答
个人转让无形资产要交什么税,税率是多少,有没有减 问
你好!这个如果没有到起征点,可以免增值税及附加 个税20% 答
职工工资的时候 计提借管理费用-职工工资 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款 那么累计折旧是不是计提借管理费用 贷累计折旧 然后借累计折旧 贷固定资产
答: 您好,工资是对的,累计折旧没有最后一个分录。
老师,请问为职工食堂购买固定资产,具体的账务是借:固定资产 贷:现金 计提折旧的时候是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:累计折旧,是这样吗?
答: 您好 这样账务处理正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位有自己的职工食堂,食堂工人工资,福利及设备折旧 账务处理 借:管理费用--福利费,贷:累计折旧,应付职工薪酬,银行存款等。 可不可以用应付职工薪酬-职工福利过度一下,借:应付职工-福利,货:累计折旧,银存,应付职工-工资,再将借方转至管理费用,这样福利看应付职工薪酬-福利借方就行了,
答: 可以的啊
计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬发放工资借:应付职工薪酬贷:银行存款支付社保时借管理费用(公司)应付职工薪酬(个人)贷银行存款,这些分录对吗
老师,请问企业内部员工食堂人员工资及资产折旧的会计分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利费;折旧还需同时做 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:累计折旧,这样做是否正确?
这里不是很明白,借 应付职工薪酬 贷 累计折旧将是将累计折旧计入到应付职工薪酬,那累计折旧减少,应付职工薪酬这块应该增加吧
夜雨叮咛 追问
2018-10-26 19:53
王雁鸣老师 解答
2018-10-26 19:55
夜雨叮咛 追问
2018-10-26 19:58
王雁鸣老师 解答
2018-10-26 19:59