老师,我计提工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬,发放工资借应付职工薪酬贷银行存款,那这样管理费用借方有余额怎么回事?
学堂用户_ph621127
于2023-03-14 19:08 发布 321次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22

你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
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