送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-12 23:06

借预收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额丿

颜容  追问

2018-10-14 22:24

老师,请问这个应交增值税,最后我不交这些增值税额,也许也有交的没那么多,又怎么转出我的贷方应交增值税?

庄老师 解答

2018-10-14 22:26

那你就没有开票才能这样

颜容  追问

2018-10-14 22:31

我们不开票的

庄老师 解答

2018-10-14 22:42

这样以后税务查账会不会过关。

上传图片  
相关问题讨论
借预收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额丿
2018-10-12 23:06:33
收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以
2019-05-30 14:13:15
你好 第二个分录,确认多少收入就是多少税金,培训成本结转要看你们支出是什么,相关的都可以计入
2020-12-25 16:08:34
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
对的啊
2018-03-20 17:16:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...