我返利500现金给客户,我作为销售费用处理。厂家下 问
没有亏呀,总体500就是代收代付 答
老师,选项A若实际支付利息其中利率是高于银行利率 问
你好,那就是实际支付与按银行利率计算利息较低金额扣除 答
公司为一般纳税人,会采购农产品,如蔬菜、鸡蛋这些 问
你没法取得进项,直接开免税普票就行。不抵扣进项 答
付给供应商的货款为什么只能做应付账款,不做费用, 问
你好,这个是看情况的。第一步先确认库存商品和应付。 比如借库存商品,贷应付账款 然后库存商品卖出去,可以计入主营业务成本 库存商品用来交际,可以计入销售费用等 答
请问一下公司用知识产权对外投资,属于技术成果,符 问
借:无形资产 贷:实收资本 答

收到学费借银存,贷预收账款。那要摊销每个月是分录怎么写
答: 借预收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额丿
老师,我们支付一年的厂房租金,从第一个开始每月摊销,收到发票时的会计分录怎么写呢,支付的时候我是:借 预付账款房租,贷银行存款。 如果是全部一次性或每个月摊销时分录是,借管理费用 贷预付账款,现在发票刚刚收到,收到发票分录我怎么写呢
答: 收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付1年房租(201912-202011房租)没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款
答: 收到发票时每月的摊销分录是正确的
这个月付下季度房租,款已付,发票已收到。分录是不是 借 预付账款 贷 银行存款 还是 借 管理费用 贷 银行存款。如果下个月要摊销房费了,借 管理费用 贷 预付账款 ?
老师您好我付一年的房屋(借:预付账款 房租 贷 银行存款) 每月摊销( 借管理费用 房屋 贷 预付账款)那我年底收到发票时应该怎么记分录啊?
老师,先预付了3个月房租(借:预付帐款,贷:银行存款),当月就收到发票,要摊到月。收到发票、每月推销时,会计分录需怎么处理?
房屋租赁发票还没收到但已付款,分录是不是这样做呢?(付款) 借:预付账款 贷:银行存款 (未收到发票)借:销售费用 贷:预付账款 (本月摊销)借:销售费用 贷:长期待摊费用


颜容 追问
2018-10-14 22:24
庄老师 解答
2018-10-14 22:26
颜容 追问
2018-10-14 22:31
庄老师 解答
2018-10-14 22:42