收到学费借银存,贷预收账款。那要摊销每个月是分录怎么写
颜容
于2018-10-12 23:04 发布 962次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-12 23:06
借预收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额丿
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借预收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额丿
2018-10-12 23:06:33

收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以
2019-05-30 14:13:15

你好
第二个分录,确认多少收入就是多少税金,培训成本结转要看你们支出是什么,相关的都可以计入
2020-12-25 16:08:34

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

对的啊
2018-03-20 17:16:05
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