老师,我们支付一年的厂房租金,从第一个开始每月摊销,收到发票时的会计分录怎么写呢,支付的时候我是:借 预付账款房租,贷银行存款。 如果是全部一次性或每个月摊销时分录是,借管理费用 贷预付账款,现在发票刚刚收到,收到发票分录我怎么写呢
柏丽雅集
于2019-05-30 14:11 发布 2040次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-30 14:13
收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以
相关问题讨论

借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28

你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10

你好,你的会计分录非常的正确的
2019-04-24 10:02:25

你好,可以调整的,按照实际月份摊销
2019-03-02 15:48:49

新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,
摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
2017-08-04 10:06:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
柏丽雅集 追问
2019-05-30 14:16
辜老师 解答
2019-05-30 14:18
柏丽雅集 追问
2019-05-30 14:18
柏丽雅集 追问
2019-05-30 14:20
辜老师 解答
2019-05-30 14:20
柏丽雅集 追问
2019-05-30 14:22
辜老师 解答
2019-05-30 14:27
柏丽雅集 追问
2019-05-30 14:28
辜老师 解答
2019-05-30 14:32
柏丽雅集 追问
2019-05-30 14:33
辜老师 解答
2019-05-30 14:35