送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-30 14:13

收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:16

直接附在后面  发票上的税金怎么办

辜老师 解答

2019-05-30 14:18

你取得的是专票是吧

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:18

税金会计分录总是要写的呀

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:20

对的呀

辜老师 解答

2019-05-30 14:20

专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:22

用长期待摊科目可以吗?

辜老师 解答

2019-05-30 14:27

一年以上的才用长期待摊费用的

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:28

正好一年

辜老师 解答

2019-05-30 14:32

那就通过预付账款核算

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:33

通过预付款核算我第一个问题发你了,就是来了发票会计分录怎么写呢,谢谢

辜老师 解答

2019-05-30 14:35

专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
你好,你的会计分录非常的正确的
2019-04-24 10:02:25
你好,可以调整的,按照实际月份摊销
2019-03-02 15:48:49
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款, 摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
2017-08-04 10:06:16
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