送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-30 14:13

收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:16

直接附在后面  发票上的税金怎么办

辜老师 解答

2019-05-30 14:18

你取得的是专票是吧

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:18

税金会计分录总是要写的呀

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:20

对的呀

辜老师 解答

2019-05-30 14:20

专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:22

用长期待摊科目可以吗?

辜老师 解答

2019-05-30 14:27

一年以上的才用长期待摊费用的

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:28

正好一年

辜老师 解答

2019-05-30 14:32

那就通过预付账款核算

柏丽雅集 追问

2019-05-30 14:33

通过预付款核算我第一个问题发你了,就是来了发票会计分录怎么写呢,谢谢

辜老师 解答

2019-05-30 14:35

专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
你好,可以的呢,没事的呢
2021-10-19 13:42:30
你好 是的 是这样来做的
2019-11-25 13:40:47
您好,可以这样操作的。
2017-07-24 22:02:52
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