送心意

慧玲老师

职称,高级会计师,CMA,中级会计师

2018-10-12 16:22

应该怎样账务处理

慧玲老师 解答

2018-10-12 18:29

冲销暂估最好用红字,借:原材料负数,贷;银行存款负数,这样更合理一些,报表取数也不容易错

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相关问题讨论
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
同学,可以的哈,你这个没有跨年是没问题的。
2022-04-18 15:22:35
做相反分录是吗
2022-03-08 21:12:03
一、11月销售了,11月暂估采购入账,并且确认收入的同时,应结转销售成本处理。 二、12月收到发票,冲销11月全部的暂时分录,包括暂估采购入账的分录,以及结转成本的分录及。 再按实际的发票做采购入账的分录,再结转对应的正确的成本金额。
2020-12-22 16:42:50
库存负数是估少了,可继续多估些
2022-03-21 22:14:09
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