以前会计做的账,暂估4个月的库存商品,9月份回来的发票,9月份初把4个月暂估的冲回后,库存商品余额账在贷方,收到发票后入账库存商品余额在借方了这样可以吗?

依帆
于2018-10-12 16:21 发布 1236次浏览

- 送心意
慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
2018-10-12 16:22
应该怎样账务处理
相关问题讨论
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
同学,可以的哈,你这个没有跨年是没问题的。
2022-04-18 15:22:35
做相反分录是吗
2022-03-08 21:12:03
一、11月销售了,11月暂估采购入账,并且确认收入的同时,应结转销售成本处理。
二、12月收到发票,冲销11月全部的暂时分录,包括暂估采购入账的分录,以及结转成本的分录及。
再按实际的发票做采购入账的分录,再结转对应的正确的成本金额。
2020-12-22 16:42:50
库存负数是估少了,可继续多估些
2022-03-21 22:14:09
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慧玲老师 解答
2018-10-12 18:29