给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

老师,我们公司2名员工,每月工资支出10000元,每月有260元医疗保险费支出(公司承担200元,员工承担60元)。不知道以下我做的两种分录 哪个对?如果都不对请您教正确的分录。1:第一种医保局把医保费划走时我做的分录:借:管理费用-医疗保险金:200 其他应收款-医疗保险金:60贷:银行存款:260计提并支付工资时借:应付职工薪酬-工资:9800贷:其他应收款-医保金:60 银行存款/其他应付款:9740借:管理费用-工资:9800贷:应付职工薪酬-工资:98002:第二种医保局划走医保款时借:其他应付款-医保金:200 其他应收款-医保金:60贷:银行存款:260计提并支付工资时借:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260贷:其他应付款-医保金:200 其他应收款:60 银行存款:9740借:管理费用-工资:9740 管理费用-医保金:260贷:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260
答: 你好! 我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
老师您好:社保和发工资不计提直接这样做可以吗?借:管理费用-社会保险,其他应收款-代扣个人保险。贷:银行存款.发工资借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资。借:应付职工薪酬-工资,其他应付款-代收个人保险。贷:银行存款.
答: 您好,您第一个分录不需要
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
17年11-12月的凭证:销售人员借款10000 当时做分录是:借其他应款10000 贷:银行存款10000 ,后面报销了9510: 借:管理费用9510 贷:其他应收款9510, 出纳从他工资中扣了492 (实际应扣490) 借:应付职工薪酬 490 其他应付款2 贷:其他应收款492 ,现在2月出纳付了一笔费用多付了2元,是补之前多收回来的2元,我现在调蒙了,不知道怎么才能调平?
答: 你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?


助教 追问
2018-09-20 10:52
江老师 解答
2018-09-20 10:55