- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-19 11:47
你好
借:应付职工薪酬—非货币性福利
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:生产成本
管理费用
销售费用等
贷:应付职工薪酬—非货币性福利
相关问题讨论

借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费;借:应付职工薪酬--福利费贷:银行存款
2018-08-27 16:02:37

你好 都是同一天打款的吗 你把回单一起放着做一笔最终支付成功的分录即可
2020-07-10 12:45:27

你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?
2019-10-11 17:05:18

你好!计入福利费核算就可以
2019-06-28 10:45:23

你好!借:管理费用—福利费 贷:现金 如果你们按固定资产管理 借:固定资产 贷:现金 产生的折旧按月转入借:管理费用—福利费 贷:累计折旧
2016-04-05 15:13:52
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