送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-01-13 12:42

一、借:管理费用——福利费10000
贷:应付职工薪酬——福利费10000
二、借:应付职工薪酬——福利费  10000
贷:银行存款10000
但如果是发现金,计入工资合并缴纳个税,上述只是凭发票报销的福利费

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一、借:管理费用——福利费10000 贷:应付职工薪酬——福利费10000 二、借:应付职工薪酬——福利费 10000 贷:银行存款10000 但如果是发现金,计入工资合并缴纳个税,上述只是凭发票报销的福利费
2020-01-13 12:42:52
您好 做一份跟计提时候相同的红字分录
2019-06-04 16:24:01
公司中午员工聚餐可以进福利费的。 分录:借:管理费用 -职工薪酬(福利费) 贷:银行存款
2017-07-10 10:28:43
你好一般取得发票的时候计提,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费如果是生产有关借生产成本
2019-07-11 15:10:35
计提时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费 支付的时候冲销应付职工薪酬-应付福利费
2019-06-25 16:03:24
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