送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-11 17:05

你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:11

借:应付职工福利费—福利费  贷:银行存款  借:制造费用—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:12

我冲减是写借:银行存款  贷:制造费用—福利费

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:13

是不是还要写  借:应付职工薪酬薪酬福利费贷制造费用福利费

meizi老师 解答

2019-10-11 17:13

你好  借:银行存款贷:应付职工福利费—福利费     借:制造费用—福利费 负数贷:应付职工薪酬—福利费负数 这样来做

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:33

谢谢老师  我是小白

meizi老师 解答

2019-10-11 17:39

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相关问题讨论
你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?
2019-10-11 17:05:18
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬 福利费 贷银行
2020-02-11 14:48:36
一、借:管理费用——福利费10000 贷:应付职工薪酬——福利费10000 二、借:应付职工薪酬——福利费 10000 贷:银行存款10000 但如果是发现金,计入工资合并缴纳个税,上述只是凭发票报销的福利费
2020-01-13 12:42:52
您好 做一份跟计提时候相同的红字分录
2019-06-04 16:24:01
你好,借:管理费用-福利费   借:应付职工薪酬-福利费   贷:银行存款
2020-06-11 18:55:16
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