送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-04 16:24

您好
做一份跟计提时候相同的红字分录

May 追问

2019-06-04 17:13

是餐费,公司出一半,个人出一半,这个怎么冲

bamboo老师 解答

2019-06-04 17:17

您入账的时候分录怎么写的

May 追问

2019-06-04 20:19

入账时的分录:
借:管理—福利
     贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工应酬—福利费
     贷:现金

支付工资:
借:工资
     贷:银存
          其他应收账款—个人社保
         应交税费—个税
         (收回员工部分餐费呢?如何入账)

bamboo老师 解答

2019-06-04 20:20

借:管理—福利 借方红字 
贷:应付职工薪酬—福利费 贷方红字
借:应付职工应酬—福利费 借方红字
借:现金 借方蓝字

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相关问题讨论
你好一般取得发票的时候计提,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费如果是生产有关借生产成本
2019-07-11 15:10:35
计提时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费 支付的时候冲销应付职工薪酬-应付福利费
2019-06-25 16:03:24
一、借:管理费用——福利费10000 贷:应付职工薪酬——福利费10000 二、借:应付职工薪酬——福利费 10000 贷:银行存款10000 但如果是发现金,计入工资合并缴纳个税,上述只是凭发票报销的福利费
2020-01-13 12:42:52
您好 做一份跟计提时候相同的红字分录
2019-06-04 16:24:01
公司中午员工聚餐可以进福利费的。 分录:借:管理费用 -职工薪酬(福利费) 贷:银行存款
2017-07-10 10:28:43
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