老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

合同是18年2月,工作已完成也已付款,但没有收到发票,做成预付账款,现在已转为一般纳税人,收到了专票,能作为进项抵扣吗?
答: 你好。成为一般纳税人收到的专票可以抵扣
你好,一般纳税人,银行对公转给别人款的明细跟开给客户的发票数目不一致,怎么办?预付账款是不是需要建二级明细,建了如果回来发票要回来客户名对不上怎么办?老师听懂我的问题了么?
答: 您好!一般您对公的这些都要对上。不然尽量不要用对公支付。 至于金额有一点点差额,差额部分做在现金里面吧。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我一般纳税人,公司第一次收到4万预付账款,暂时没开票,现需要把钱转出来以借款或预付款到法人账户
答: 你好 可以的。就当是法人代表暂支的备用金









粤公网安备 44030502000945号


