你好,一般纳税人,银行对公转给别人款的明细跟开给客户的发票数目不一致,怎么办?预付账款是不是需要建二级明细,建了如果回来发票要回来客户名对不上怎么办?老师听懂我的问题了么?
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于2016-03-31 10:37 发布 848次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好。成为一般纳税人收到的专票可以抵扣
2018-09-07 14:29:04

您好!一般您对公的这些都要对上。不然尽量不要用对公支付。
至于金额有一点点差额,差额部分做在现金里面吧。
2016-03-31 10:38:21

后期收到了发票再冲预付账款处理
2018-11-06 12:43:09

你好
可以的。就当是法人代表暂支的备用金
2019-09-06 05:02:22

你好,这个不需要如何处理,继续挂账就是了
2019-07-08 10:30:04
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