老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

贸易公司,一般纳税人,账上有很多预付账款,时间长的已经一年以上,如何处理?谢谢
答: 你好,这个不需要如何处理,继续挂账就是了
一般纳税人,换了新系统,之前系统预付账款金额,在报表应付上显示,现在在新系统里分别显示,这样走影响没,要不要调一下公式,让跟旧系统报表显示一样
答: 你好,申报系统里的自己无法调整的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!我们公司是一般纳税人,公司9月份租了别的公司厂房生产,之前房租没有票是按预付账款入账的。现在要签合同从10月份按38000,请问我改怎么处理这种账。谢谢您!
答: 您好,9月份应该计提费用的。您当时有计提吗
老师,厂房电力安装10月预付了2次,完工时间10.5-11.5。收到专票,10月预付时:借:预付账款,贷:银行,11月收到专票。主要为现在还不是一般纳税人,2月升。那11月5完工,我需要分摊吗
老师,您好,医药公司一般纳税人,有部份是预付货款,货同时来,但次月才来发票,这个暂估是设置在预付账款里,但新增预付账款科目都是挂上单位的,怎样设置,因为预付账款都绑定供货商单位的,
老师,我们是一般纳税人,给我们客户打钱,应该是34999.9元,但是我们的出纳多打了一分钱,打了35000元,应该怎么处理,挂借:预付账款 0.01吗
老师,我们是销售方,是卖煤的,是一般纳税人,有个客户在我们单位还有预付款,但是他们单位不想合作了,想要让我单位把预付煤款给他们退回去,您说这个程序和流程怎么处理呢?还是我们直接给他退钱就可以了?








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好运来 追问
2019-02-20 16:52
朴老师 解答
2019-02-20 16:54