老师,厂房电力安装10月预付了2次,完工时间10.5-11.5。收到专票,10月预付时:借:预付账款,贷:银行,11月收到专票。主要为现在还不是一般纳税人,2月升。那11月5完工,我需要分摊吗

小静儿-
于2023-01-07 09:20 发布 641次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
你好,同学。
您不是一般纳税人,进项就不抵扣。
您正常分摊处理的,
2023-01-07 09:20:36
同学,你好
首先要判断哪个是对的,然后把错的改正
2022-06-04 15:33:23
预付的时候借:预付账款-待摊费用,贷:银行存款,所以摊销,是借:管理费用等科目,贷:预付账款-待摊费用
2022-05-01 14:40:54
同学你好
你按明细查询
2023-06-21 14:01:27
稍等,我看一下您好,稍等。
2024-03-19 13:23:12
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