送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-07 22:31

可以做
先暂估
按不含税的借管理费用贷预付账款

vicky 追问

2023-01-07 22:36

收到发票后在怎么做呢?

郭老师 解答

2023-01-07 22:40

借预付贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
进项
贷预付

vicky 追问

2023-01-07 22:57

12月份暂估入账:借  管理费用  1079,货   预付账款   1079,还有100的进项税怎么做呢?

郭老师 解答

2023-01-08 08:42

你好,不考虑的,没有发票考虑不了。

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相关问题讨论
可以做 先暂估 按不含税的借管理费用贷预付账款
2023-01-07 22:31:24
1、如果合同约定了收款时间,增值税纳税义务时间以合同约定为准。2.增值税抵扣的原则是只要不是用于非应税项目,个人消费和集体福利,免征增值税项目的,都可以进行抵扣
2018-12-26 09:38:42
你好,是全年的金额按月给你们开具了吗
2019-04-25 15:41:39
你好 普票退回的话 你冲掉原来的分录 然后再 借 预付账款 贷 银行存款 再每月 借 管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 预付账款
2019-04-25 15:27:32
借:库存商品等 借:进项 贷:预付账款
2024-06-18 10:34:16
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