送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-07 22:31

可以做
先暂估
按不含税的借管理费用贷预付账款

vicky 追问

2023-01-07 22:36

收到发票后在怎么做呢?

郭老师 解答

2023-01-07 22:40

借预付贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
进项
贷预付

vicky 追问

2023-01-07 22:57

12月份暂估入账:借  管理费用  1079,货   预付账款   1079,还有100的进项税怎么做呢?

郭老师 解答

2023-01-08 08:42

你好,不考虑的,没有发票考虑不了。

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相关问题讨论
可以做 先暂估 按不含税的借管理费用贷预付账款
2023-01-07 22:31:24
借:库存商品等 借:进项 贷:预付账款
2024-06-18 10:34:16
你好,同学。 您不是一般纳税人,进项就不抵扣。 您正常分摊处理的,
2023-01-07 09:20:36
您好 发票是为了主营业务收入而发生的业务么?
2020-05-13 22:36:13
你好 如果业务真实 偶尔性开 应该是可以的
2024-04-08 17:19:42
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