董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

只设有应收账款没有设置应付账款,12月的资产负债表上应收账款的期末余额为负数 了,这个就存在风险,能不能在12月设置应付账款,把应收账款中属于供应商的调到应付账款里?这样资产负债表里的应收账款就是正的,资产负债里应付账款就有期末余额了
答: 你好; 你预付账款都没有设置的吗 ?
老师,2024年12月资产负债表,应付账款和预收账款期末余额是负数,我调到预付账款和应收账款,那2025年1月资产负债表报表年初余额的应付账款和预收账款年初余额负数还要调吗
答: 你好,不要调整了,你要调整的话,和你去年12月末就不一样了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
资产负债表中应收账款期末余额和期初余额相差很大,会是哪里出现问题?资产负债表中的应收账款期末数-预收账款期末数,就是等于应收账款明细表中的年末借方余额。那我们实际上是没有预收账款的明细账的,会不会是科目设置有问题还是有哪一步没有结转正确。我们用的是金蝶精斗云
答: 同学你好 是不是有跨年调整





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