老师,我们跟个人签订的租赁合同,这个人不给我们开 问
可以的,只是那个租金不能税前扣除 答
几年前有一个设备应付账款还挂了40万,但是后期他 问
不建议改固定资产、不重算往期折旧,麻烦风险大 直接分录:借应付账款 40 万,贷营业外收入 40 万,当年缴企业所得税即可 设备照旧正常提折旧,最简单合规 答
老师早上好,请问发员工工资可以发到别人名下吗?比 问
需要他自己出具委托付款书 答
老师,我们有个货物出口的,产生了这样包装费和运费, 问
同学你好,可以这样开的,清单上 产生费用 和 他说的相符合, 答
老师,资产负债表2024年应收账款是负的6100,2025年 问
年初数要保持一致才行 答


由于应收账款期末余额在贷方,资产负债表里应收账款没数据,老板说不好看,要手工把资产负债表里的预收账款期末数调到应收账款期末数栏里,可以根据什么调整
答: 可以根据现金流量表的预收账款变动项来调整,这是在期末现金流量表上反映了预收账款的变动,而应收账款的变动就在期末资产负债表上体现。
老师请问资产负债表期末余额负数怎么调整? 应收账款:-238863.1 预收款项:-1696239.21 应收票据:-4984378.4
答: 你好 请问一下,这三个科目的余额表里面,都是负数吗?有没有正数的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应收账款明细账期初期末有负数余额,我进行了资产负债表重分类,重分类后将应收账款期末负数余额都调到预收账款了,但调后预收账款期初数合计又成负数了,怎么办?
答: 你好; 是借方负数的话; 应该重分类到预收账款去 ; 你预收账款 是不是贷方也负数了。
老师,2024年12月资产负债表,应付账款和预收账款期末余额是负数,我调到预付账款和应收账款,那2025年1月资产负债表报表年初余额的应付账款和预收账款年初余额负数还要调吗
应收账款明细账期初期末有负数余额,我进行了资产负债表重分类,重分类后将应收账款期末负数余额都调到预收账款了,预收账款项目原本没有金额,应收调后预收账款期初数合计又成负数了,怎么办?
你好老师,请问一下就是应收账款那个资产负债表中出现负数,我可以把期初期末这个负数调整到预收账款里,那就导致报表报表不平了,那我右半边还需要调整什么。





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