5月份报增值税的做了进项税额转出,这个发票是去年供应商开错的,今年5月份才做的进项税额转出,我想问下5月份转出的分录怎么做呢?然后7月份供应商又开来了正确的发票,7月份又怎么做分录呢,去年我做的分录是 借:管理费用-办公费 8558.49 应交税费-应交增值税-进项税额 513.51 贷:银行存款 9072
陈程
于2018-09-05 14:12 发布 651次浏览

- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-09-05 14:35
转出 借 进项税额转出 贷进项税额 借 管理费用 贷 进项税额转出
7月分录 借 管理费用 进项税额 贷 银存
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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陈程 追问
2018-09-05 14:39
瑜老师 解答
2018-09-05 14:40