送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-04 22:25

您好,现在先,借:管理费用 负数,贷:库存现金 ,负数,再做,借:管理费用 贷:其他应付款 。

上传图片  
相关问题讨论
你好,没问题,会计分录可以这么做。
2021-11-24 14:54:07
你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
2020-02-24 21:58:42
您好 个人垫付的金额交给单位现金了么
2020-01-05 15:04:22
你好, 借:长期待摊费用8000 贷:银行存款8000 借:管理费用-租赁费1000 贷:长期待摊费用1000
2019-11-21 10:58:08
建议要分两笔做凭证,这样更能清晰反映业务的实质。
2019-10-11 10:59:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...