2月份发的是1月份的工资,工资表扣了社保,借:管理费用 贷:应付工资借:应付工资 贷:其他应付款 现金到了3月份,补交的是1、2、3月的社保,然后发2月份的工资扣了社保,这个要怎么做账啊?

青春侠
于2018-08-09 10:28 发布 579次浏览
- 送心意
职称:
2018-08-09 10:35
既然已经扣下,冲“其他应付款”即可
借:其他应付款
贷:银行存款
相关问题讨论
你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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2018-08-09 10:45
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2018-08-09 10:46