- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-08-03 16:05
你好,个人建议工资分录按工资分录做账。给股东发放工资以后,再从股东账户打到对公账户并注明:投资款,这样处理更完善一些。
相关问题讨论
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,个人建议工资分录按工资分录做账。给股东发放工资以后,再从股东账户打到对公账户并注明:投资款,这样处理更完善一些。
2018-08-03 16:05:08
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
您好
应该这样计提的
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
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