老师,这个可以算出来他月工资多少吗? 问
你好,你可以查看申报明细,这样算不出来 答
请问以前的会计前2个月都没结转研发支出,我这个月 问
同学,你好 这个月结转研发支出 答
请问:公司换监事流程发来一下,谢谢 问
您好,这个直接在你们当地注册公司的网站,以工商联络人的身份进去,变更就可以了 答
老师,电子税务局的发额度是当月的还是当季度的呀? 问
你好这个12万是按月的额度 答
咨询下,往来款在财务报表列报,同一个客户,按照净额 问
您好,同一厂家可以的哦,要不资产和负债都虚增了 答


比如我们接了一下工程 合同价格260万 , 我们开票给甲方260万!对公账户收款170万!应收余额一直挂着90万,因为这90万甲方直接帮我代发了工资!直接从他们对公账户发到工人卡上!老师我们公司一直挂着的应收怎么冲呢
答: 您好! 帮你代发工资的部分 借方:应付职工薪酬90万 贷方:应收账款90万
老师三月份我把一个员工的工资多计提了1000元,再四月份发工资的时候也多发了她1000。五月份发工资的时候我在这个员工四月份的工资里扣下三月份多发的1000元。那么这个得如何记账呢?首先冲掉,三月份多计提的1000元。借:管理费用-1000贷:应付职工薪酬-1000 。然后我的应付职工薪酬贷方有-1000的余额。这个账应该怎么平呢/
答: 你好,你多发给他了1000,这个就不需要做额外账务处理啦 然后你们在发给他工资的时候,少发给他1000,你少计提1000,少支付给他。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师其他应付个人所得税工资做的多实际交的少,其未贷方有余额怎么调一下?工资表做的扣所得税多,实际申报的时候交的少贷方有余额,我应该怎么调一下?谢谢
答: 你好,这种情况就把多的贷方余额冲应付职工薪酬即可。
老师,外账,准备注销公司了,账上预收账款挂了8万的余额,应付职工薪酬余额是借方2万,其他应付款余额是9万,我应该怎么去冲平这些科目?
老师,外账,准备注销公司了,账上预收账款挂了8万的余额,应付职工薪酬余额是借方2万,其他应付款余额是9万,我应该怎么去冲平这些科目?
老师,外账,准备注销公司了,账上预收账款挂了8万的余额,应付职工薪酬余额是借方2万,其他应付款余额是9万,我应该怎么去冲平这些科目?
接手一家公司账务,之前会计费用票在2023来了,可是没冲掉之前的其他应付款,已经跨年了,这种如何处理了,就是2024了还挂着其他应付款,其实,应该冲掉的
老师,之前找的代理记账会计,把资产挂着1.4亿,其他应收款和应付账款挂的比较多,实际上我们都有没有这多少应收和应付,我们该如何调整账目呢





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