老师三月份我把一个员工的工资多计提了1000元,再四月份发工资的时候也多发了她1000。五月份发工资的时候我在这个员工四月份的工资里扣下三月份多发的1000元。那么这个得如何记账呢?首先冲掉,三月份多计提的1000元。借:管理费用-1000贷:应付职工薪酬-1000 。然后我的应付职工薪酬贷方有-1000的余额。这个账应该怎么平呢/
胖大星
于2023-05-08 14:33 发布 735次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-05-08 14:35
你好,你多发给他了1000,这个就不需要做额外账务处理啦
然后你们在发给他工资的时候,少发给他1000,你少计提1000,少支付给他。
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计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好,您这个是计提吗
2023-08-02 10:32:46
您好,对的,后面的分录是计提,前面的分录是发放
2022-04-08 10:50:15
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2023-05-08 14:49
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2023-05-08 14:50