老师,我们支付押金3万,货款1万,用押金抵扣,然后收到 问
您好, 支付押金 借:其他应收款 贷:银行存款 收到退款 借:银行存款2 应付账款1 贷:其他应收款3 答
这个编码对吗老师谢谢 问
你好好对的,现在叫生产生活情况 答
老师您好,请问一下公司兼职员工工资怎么申报 问
你好,兼职也是按照工资薪金所得申报的 答
老师,您好!先进制造企业一般纳税人在2月加计增值税 问
可以的 可以这么做的 答
公司是一般纳税人企业从事家具零售行业,在2024年9 问
同学,你好 直接开具2%的发票 答


老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
公司员工之前挂了其他应收款,现在发工资直接冲其他应收款就可以,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
答: 你的意思是发工资时候再计提发放?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一、计提工资借:管理费用——工资26000贷:应付职工薪酬——工资26000二、发放工资借:应付职工薪酬——工资26000贷:其他应收款——社保费2374.8贷:银行存款23625.2自己算出的社保费,不知道正确与否?是要去社保局拷贝吗?社保所几号扣除的
答: 你这个直接社保局网站上面看,这个深圳话是19.20号出来台账,









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董孝彬老师 解答
2026-06-10 22:17