老师,我们24年25年暂估没回来,卖的品比较单一就一 问
同学,你好 可以冲暂估 答
老师,请问上月工资未发,但社保费有缴纳,申报个税时 问
本期社保费是填0就行了哈,以后月份合计填 答
老师请帮我解答一个问题好吗?企业所得税年度申报 问
您好,如果您是申报的话,弥补亏损明细表不用自己手动填写的 答
老师。有个计算个税的公式,能帮我看看对吗 问
思路对:用 MAX 取个税,负数按 0 不交税 你公式问题:参数多易出错,缺末尾,0 直接用标准公式: =MAX (应纳税所得额 *{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}-{0,210,1410,2660,4410,7160,15160},0) 答
我想问下,个体户想申报第一次登录电子税务局,这个 问
您好,新办套餐勾选(第二张图) 保留已勾的 定额核定 税务文书电子送达 ,其他: 我的银行 :要签三方自动扣税就勾,暂时不用可以不勾。 一般人 :别勾,个体户默认小规模,勾了转一般人,很难转回。 发票用票需求申请 :要开票就勾,选电子普票,25份够用。 勾完点 一键办理 提交。 2.定额核定填写(第一张图) 纳税人类型:选 从事货物批发或零售的增值税纳税人 。 -核定日期:系统默认的起止日期不用改。 月应纳税经营额:29000没问题,在月度10万免税线内(财政部 税务总局公告2023年第19号)。 税额明细:系统自动算的增值税870、个税87不用管,以税务局核定通知书为准。 填完提交,等税务审核。 依据:定期定额征收按 个体工商户税收定期定额征收管理办法 (国家税务总局令第16号)执行,江苏零售业个税核定征收率0.3%,29000*0.3%=87是对的。 申报:审核通过后,按季度在 我要办税-税费申报及缴纳 里点 一键申报 就行。 免税:季度销售额不超30万,增值税免征,系统会自动带出减免,核对即可。 答


老师,我们是一般纳税人公司,我们购进了一个商品,对方先发货给我们销售,我们没付款,对方也没开票来,1.那我们现在开始销售出去了,那我这个进项发票没来,我能先开销项发票吗,2.还有一个就是对方也不是生产厂家,他们也不确定开票的品名,那我现在销售要开票,如果我开的销售发票名品和对方开来进项的品名名称不是完全一致,有影响吗
答: 1.关于是否可以先开销项发票的问题:根据中国增值税法规,一般纳税人在销售货物时,如果未收到上游供应商的进项发票,理论上应该先取得进项发票并完成抵扣后,才能开具销项发票。也就是说,在进项发票未到的情况下,一般不能先行开具销项发票。 但实际上,为了解决这个问题,一般纳税人可以与上游供应商协商,请求对方先发货并提前开具发票。或者,如果可能的话,可以与对方协商预缴一部分税款,这样即使进项发票暂时未到,也可以先行开具销项发票。 1.关于销售发票品名与进项发票品名不一致的问题:根据中国增值税法规,一般纳税人在销售货物时开具的发票品名应该与上游供应商开具的进项发票品名一致。如果销售发票品名与进项发票品名不一致,可能会导致税务问题。 因此,您需要与上游供应商沟通,确保进项发票的品名与您销售时开具的发票品名一致。如果无法做到一致,您需要咨询当地税务部门或专业税务顾问的意见,以确定在这种情况下如何处理。 总之,对于一般纳税人来说,要确保税务合规并避免潜在的税务风险,需要严格遵守增值税法规的规定,并与上游供应商进行充分的沟通和协商。
老师您好,请教一下:我方是购货方,税务查到上月对方发票开错了,可我已抵扣了进项税,现在税务说要我进项转出,让对方重新开票过来,请问进项转出我如何写分录呢?谢谢
答: 红冲后重开 借:进项税 贷:进项税转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,那个对方开的进项票,我不勾选抵扣可以嘛?我留着等我现在的进项抵扣完再勾选抵扣
答: 可以的,不勾选也没有任何影响,可以在抵扣完成后再勾选抵扣。为了保证抵扣的准确性,需要经过严格的审查,并且务必在有效期内完成抵扣。




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胡~sally 追问
2026-05-18 08:57