送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-04-19 14:15

你好借其他应付款1000
贷银行存款1000

AA*天使宝贝 追问

2026-04-19 14:18

意思是可以不要发票了吗?后面也不需要确认费用吗

暖暖老师 解答

2026-04-19 14:19

你先前挂了其他应付款,肯定冲,要不然挂账可不就

AA*天使宝贝 追问

2026-04-19 14:23

您意思是先冲其他应付款,等来发票了在确认费用吗

暖暖老师 解答

2026-04-19 14:24

是的等来了发票再确认

AA*天使宝贝 追问

2026-04-19 14:51

来票了借管理费用 1000  贷什么啊

AA*天使宝贝 追问

2026-04-19 14:59

您好老师看一下

暖暖老师 解答

2026-04-19 15:01

你收到就不应该做其他应付款,你做了就不可能做费用

AA*天使宝贝 追问

2026-04-19 15:03

我现在收到票了,是直接做管理费用1000贷银行存款1000吗,那其他应付款不用冲了吗那不就一直挂着了

暖暖老师 解答

2026-04-19 15:04

这个款是你还要付出去还给法人的,挂着就可以啦

AA*天使宝贝 追问

2026-04-19 15:06

哦哦好的

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相关问题讨论
借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
您好,报销当时没付款。就做两笔分录。 如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
2022-04-16 09:10:48
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