老师,25年有笔车险发票未到,26年3月发票到了,25年做账借:管理费用200 贷:银行存款200。那26年这个发票是专票,进项税是23,这如何账务处理?

三顺
于2026-03-06 10:00 发布 102次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-03-06 10:02
同学,你好
借:管理费用-200
贷:银行存款-200
借:管理费用 177
应交税费-应交增值税-销23
贷:银行存款200
相关问题讨论
同学,你好
借:管理费用-200
贷:银行存款-200
借:管理费用 177
应交税费-应交增值税-销23
贷:银行存款200
2026-03-06 10:02:14
学员您好。您的分录是正确的,按照三个月进行摊销。
2020-06-22 17:01:21
你好,同学,可以做
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
你好!这个有转账单就好了
2022-02-14 11:53:24
你好,做账是没问题的,直接把这个发票付到那个,呃,预付账款那个分录后面也是可以的,然后你进项税额的时候是直接按票面上的进项税额一次性填到表二上,可以一次性勾选认证。
2023-08-11 14:06:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



三顺 追问
2026-03-06 10:03
小菲老师 解答
2026-03-06 10:04
三顺 追问
2026-03-06 10:05
小菲老师 解答
2026-03-06 10:09