送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-03-06 10:02

同学,你好 
借:管理费用-200 
贷:银行存款-200 
 
 
借:管理费用  177 
应交税费-应交增值税-销23 
贷:银行存款200

三顺 追问

2026-03-06 10:03

这样管理费用就是负数老师,怎么处理

小菲老师 解答

2026-03-06 10:04

同学,你好 
不要紧,会损益结转的

三顺 追问

2026-03-06 10:05

本月再没有费用,在利润表管理费用就是负数,老师,会预警提示

小菲老师 解答

2026-03-06 10:09

同学,你好 
不要紧的

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-200 贷:银行存款-200 借:管理费用 177 应交税费-应交增值税-销23 贷:银行存款200
2026-03-06 10:02:14
学员您好。您的分录是正确的,按照三个月进行摊销。
2020-06-22 17:01:21
你好,同学,可以做 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
你好!这个有转账单就好了
2022-02-14 11:53:24
你好,做账是没问题的,直接把这个发票付到那个,呃,预付账款那个分录后面也是可以的,然后你进项税额的时候是直接按票面上的进项税额一次性填到表二上,可以一次性勾选认证。
2023-08-11 14:06:33
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