老师好,5月付6、7、8三个月的房租,发票也是5月份开的,这个要怎么作账务处理呢?谢谢 借:待摊费用*** 贷:银行存款 次月 借:管理费用-房租 贷:待摊费用

静静地、聼
于2020-06-22 17:00 发布 1015次浏览
- 送心意
范莹老师
职称: 注册会计师
2020-06-22 17:01
学员您好。您的分录是正确的,按照三个月进行摊销。
相关问题讨论
学员您好。您的分录是正确的,按照三个月进行摊销。
2020-06-22 17:01:21
同学,你好
借:管理费用-200
贷:银行存款-200
借:管理费用 177
应交税费-应交增值税-销23
贷:银行存款200
2026-03-06 10:02:14
你好!这个有转账单就好了
2022-02-14 11:53:24
你好,这个会给你们发票吗?
2023-04-11 09:48:39
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
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2020-06-22 17:02
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2020-06-22 17:04