上月未入账未抵扣蓝字发票,本月红冲部分会被锁定 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,辞退员工付了26000元(其中6月份应发工资13000 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师想问一下,是这样的,我们是商贸公司,销售水泥给 问
你好,没太明白您的意思是别的公司给你们付款吗? 答
这个D选项老师跟我讲解一下,谢谢 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师帮我看一下这是什么意思 我要怎么调整 问
提示意思:企业所得税营业收入比增值税申报销售额少 73267.33 元,系统预警。 报表数字填错:点返回修改,改至两边金额一致再申报。 数据无误(如先开票未满足会计收入确认、处置固定资产、视同销售):输入差异原因后点确认无误,模板:本期部分业务已开具发票申报增值税,但会计上暂未确认主营业务收入,形成差额。 答


老师,文化事业建设税的计税依据是什么,当期增值税申报的纳税金额为负,要怎么填报文化事业建设税
答: 同学,你好 文化事业建设费的计税依据是广告服务或娱乐服务的计费销售额,适用3%的费率。
增值税已申报,为什么在报文化事业建设费的时候系统自动填入增值税的计税依据?
答: 您好写的是收入的金额,按收入计算。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模公司,本季度不用交增值税,但文化事业建设费已超6万,还用交文化事业建设费吗?计税依据是含税的总金额×3%?广告车租赁费属于征收范围吗?
答: 您好,是不含税金额*3%的,主要是提供广告服务的需要,租赁费是不需要的









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如意 追问
2026-01-20 16:49
小菲老师 解答
2026-01-20 16:55