有个分录我不太会做,就是我们公司收的陪标费,作为其他业务收入,经理收了钱,没交上来,我做的借:应收账款贷:其它业务收入2.后来他拿来了一些费用来抵,我做的是:借:**费用 贷:应收账款
钰翎
于2018-07-09 20:25 发布 1374次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-09 20:26
你好
借;其他应收款 贷;其他业务收入
然后抵消费用 借;某某费用 贷;其他应收款
相关问题讨论

你好
借;其他应收款 贷;其他业务收入
然后抵消费用 借;某某费用 贷;其他应收款
2018-07-09 20:26:35

若挂靠费也是通过进项票费用票来支付,那这笔业务做完了
2019-04-01 19:39:57

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,只需要做一笔这个分录
借 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-05-31 17:08:07

您好
是的 这样账务处理正确的
2019-10-10 15:06:21
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