在物业公司做内帐,上个月收到回一笔电表过户前电费78元,因此款去年费用产生时就被计提了(借 应收账款,贷 主营业务收入),本来我收到钱,我的分录应该是(借 现 金,贷 应收账款),但上月我收到钱后,把分录做成了(借 现金,贷 主营业务收入),该如何修正
朴素的小蘑菇
于2017-07-26 10:09 发布 940次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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收到一般是做预收账款
开票了就确认收入,冲销预收账款
2016-04-14 11:10:07

借:主营业务收入贷:应收账款
2017-07-26 10:19:47

1-11月已经确认收入和应收账款的,现在收到款,借:银行存款 贷:应收账款
2019-12-10 16:12:08

你好,一般计入其他业务收入,因为物业公司的主营一般是物业管理收入
2016-06-24 16:31:10

预收账款不是也要提起缴税吗
2016-09-18 16:27:56
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