公司本月初成立,个人暂时代付了房租,没有发票和收据,只有银行打款记录,对方公司表示只有收到对公账户的打款才能开发票,公司下个月才能给对方打钱,刚老师说本月分录是借管理费用 贷其他应付款,那请问下个月对方退个人钱,公司重新用对公账户打款取得发票后该怎么做分录?

成就的芝麻
于2025-12-20 22:10 发布 1次浏览
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老师,其他应付款这个科目在我们公司帐中走的最多了,除了对公账户的业务往来,剩余的就是这个其他应付款,发的工资管理费用,都是从其他应付款里走帐,隔一段时间再从对公账户里转钱到其他应付款?为什么这样呢?
答: 你好; 这个不对 ; 工资 不发也是 走应付职工薪酬科目过渡的 ;
是小公司,对公账户上有了回款就打到股东账户上了(法人是股东的老婆),然后平时花费都是股东私人花的,我都是写个借款收据,借方管理费用 贷方 其他应付款--股东 每个月要写好多收据 老师那有什么好的建议吗?
答: 你好,你可以一次性向股东多借一些款项,放在公司备用 而不是每次报销费用,都写一张收据
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
答: 上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016年6月份在老会计的指导下做了预提费用,现在3月份了才取得发票如何做分录?当时做的分录是 借:管理费用-装修费 贷:其他应付款-装修费
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
请问去年的发票今年2月才拿回来,去年的,管理费用差旅费应该怎么做账呢?1.去年 借管理费用 贷其他应付款 今年再 借其他应付款 贷现金2.还是去年做 借管理费用 贷现金 然后今年取得发票贴在去年
老师,法人私人账户转钱到对公账户。挂往来账 其他应付款科目是吗?借:银行存款 贷:其他应付款那如果法人自己出钱支付一些办公用品之类的,可以挂其他应付款这个科目吗?借:管理费用 贷:其他应付款
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