送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-04 16:37

你好;   这个不对 ; 工资 不发也是 走应付职工薪酬科目过渡的 ;    

可乐妈咪 追问

2022-03-04 16:39

计提工资都是走的应付工资,然后发放工资的时候都是其他应付款?

meizi老师 解答

2022-03-04 16:46

你好;       借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  支付 :借   应付职工薪酬-工资  贷银行存款

可乐妈咪 追问

2022-03-04 16:53

公司里发工资不从对公账户走,直接私发员工,那他之前账务处理都是其他应付款?只要不走银行存款的,都是其他应付款,这样有问题吗?

meizi老师 解答

2022-03-04 16:59

 你好;       那就挂其他应付款处理的  ;  是的。    到时还得走这个科目的 

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相关问题讨论
你好,你可以一次性向股东多借一些款项,放在公司备用 而不是每次报销费用,都写一张收据
2018-09-21 15:03:16
你好;   这个不对 ; 工资 不发也是 走应付职工薪酬科目过渡的 ;    
2022-03-04 16:37:37
你好,你可以先做借:其他应收款,贷:银行存款。然后做借:管理费用,贷:其他应收款。
2019-09-12 21:04:44
应该计入应付账款科目,因为属于购销业务。
2018-05-31 09:36:12
您好,应该挂账在其他应收款,或者预付账款。
2018-04-10 14:01:12
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