送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-12-16 12:56

结转的成本没有借原材料
贷应交税费待抵扣
如果已经结了,借主营业务成本贷原材料

Lili 追问

2025-12-16 13:03

老师您好,这个产品还在半产品里没有到库存商品,我当时用的时候是借生产成本-基本生产成本-直接材料了

郭老师 解答

2025-12-16 13:05

借生产成本基本生产成本直接材料
贷原材料

Lili 追问

2025-12-16 13:14

老师是不是先这样,借原料贷待抵,借生产成本基本生产成本直接材料贷原材料这样是不是完整。

郭老师 解答

2025-12-16 13:16

对的是的,是这么做的

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相关问题讨论
都是放入应交税金-待抵扣进项税里面的
2018-08-03 09:09:27
您好!可以计入待抵扣进项税的。
2020-12-28 19:16:38
您好,借银行存款3贷固定资产清理3/1.13,应交税费应交增值税。 借累计折旧40000,固定资产清理,贷固定资产88495.58
2021-07-13 14:28:04
您好!你这个分录看起来真的有点乱。我说你的那个借方有点问题是因为你借贷都是预付账款-饮用水。 正确的是:之后就做一年的摊销 借:管理费用——保险费 借:管理费用——饮用水 贷:预付账款——保险费 贷预付账款——饮用水 这样就可以了。
2016-08-18 16:27:42
借方是发生额,贷方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23
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