
老师好,5月份付了一笔20万的货款,6月底发票只进来10万,另外10万7月底开,但是现在这10万所得税要交,可以暂估入账另外10万吗?或者还有什么操作,谢谢
答: 可以的,你就先按暂估的就可以了
老师,供应商9月份送货,我们10月份付款,他们发票11月份才开来,请问下账务怎样做?谢谢老师!
答: 你好 9月份, 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 10月份,借:预付账款,贷:银行存款 11月份,借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 借:库存商品或原材料 ,贷:预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,暂估入账差旅费发票的话,实际到时候有差额了怎么处理,比如我暂估了差旅费10万,11月暂估的。贷应付账款还是其他应付款?然后1月实际报销了9万。我17年一月怎么操作呢?谢谢老师
答: 你好,全额冲销,然后根据发票入账
老师,你好。9月份给员工报销付款操作失误多付了200元。9晕在账面上挂其他应收200元。现在10月份这个员工有报销,10月份这笔报销可以直接少付200元,冲减9月份的其他应收吗?这样做是正确的吗?
老师:我10月做报表计提的9月份工资,11月申报也是发放9月份的工资。那么这个个税就出现差异了,怎么操作?申报时怎么操作?做凭证又是怎么操作?

