老师,你好。9月份给员工报销付款操作失误多付了200元。9晕在账面上挂其他应收200元。现在10月份这个员工有报销,10月份这笔报销可以直接少付200元,冲减9月份的其他应收吗?这样做是正确的吗?
6班 Ponyo
于2024-10-18 10:13 发布 135次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-10-18 10:15
同学你好
这个可以的
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你好,两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05

你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录
借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-12-26 17:49:27

您好!可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25

做其他应收款挂账
2019-11-25 15:16:01

你好,可以计入其他应收款核算
2016-11-08 12:06:06
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6班 Ponyo 追问
2024-10-18 10:20
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2024-10-18 10:22