董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,1、每个月月底 计提工资时候,借:管理费用 贷:应付职工薪酬;可以同时结转 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保(个人) 其他应付款-公积金(个人) 2、次月发工资时候,借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款?
答: 学员你好,可以这样做分录的,没有问题,公积金和社保一般都是次月发公司结转到应付职工薪酬
1.计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资2.发放工资借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款.应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金,3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保4.支付社保借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款5.缴纳个税借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
答: 你好,对的是的,是这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
本月应发工资6000,社保个人部分565.8单位部分1431.12,个人所得税13.03,实发工资5421.17计提工资社保分录是否如下?:银行账户钱不够,只扣了社保,工资是老板垫付计提工资:借 管理费用6000贷 应付职工薪酬6000计提社保:借 管理费用社保1431.12贷 应付职工薪酬社保1431.12发放工资:借 应付职工薪酬6000贷 其他应付款5421.17 其他应付款社保565.8 应交税费13.03缴纳社保:借 应付职工薪酬社保1431.12 其他应付款社保565.8贷 银行存款1996.92个税扣款:借 应交税费 个人所得税13.03贷 银行存款13.03
答: 你好,分录正确的。可以让老板打款到公司,然后发放时从公司账户发出去。





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