老师您好,我工资分录一直不正确,您帮我纠正一下好吧,计提工资 :借管理费用-管理人员薪酬5000贷应付职工薪酬-应付工资5000 发工资:借应付职工薪酬-5015 贷银行存款5000应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税:借应交个税-15贷银行存款15

" 悠^然..
于2022-04-08 16:30 发布 1161次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
您好
个人所得税应该是包含在工资里面计提的
请问员工实发工资金额多少 个人所得税金额多少?
2024-07-08 22:01:19
应付职工薪酬是工资明细,灭个税这个明细,也不会挂账
2025-01-08 10:06:58
你好。借应交个人所得税代管理费用。
2023-06-06 10:54:14
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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