企业所得税申报表第16行必须大于或等于增值税减 问
不是的。营业外收入按减免的1%增值税 答
社保增员是12月份,但12月减员需要交社保吗 问
已经减员了的不需要再交了 答
老师您好!请问,企业发生的费用超过5年期限还能报销 问
超过5年就不能税前扣除了 答
公司购买农产品3点的原材料,可以抵扣9点,生产加工 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师你好年度已经结账,小规模纳税人油画公司的主 问
你好是的,这个调表不调账的 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?









粤公网安备 44030502000945号



Sunny 追问
2018-06-29 14:13
辜老师 解答
2018-06-29 14:13
Sunny 追问
2018-06-29 14:14
Sunny 追问
2018-06-29 14:15
辜老师 解答
2018-06-29 14:15
Sunny 追问
2018-06-29 14:20
辜老师 解答
2018-06-29 14:21
Sunny 追问
2018-06-29 14:32
辜老师 解答
2018-06-29 14:33
Sunny 追问
2018-06-29 14:35
辜老师 解答
2018-07-02 09:03