老师,我们9月4日交了8月电费,今天发票开来了。请问 问
借:制造费用—电费10万,贷:应付账款—供电公司10万。 9月来票时借:进项税额1.3万,贷:应付账款—供电公司1.3万? 答
老师,我要开松节水的发票,类别是什么 问
同学,你好 可以参考 *林产化学产品*松节水 答
老师,我公司是一家火锅店,税务来我店稽查了,从收银 问
先停止仅补进项票,优先整理 2021-2025 年收银、流水等收入证据,能补成本发票就补,补不到用采购单、转账记录等替代; 分年更正 2021-2024 年申报表补税缴滞纳金,2025 年规范申报,配合税务稽查时按整理好的证据沟通; 尽快走流程(股东会决议、工商税务变更等)改财务负责人。 答
因为公司是一般纳税人,但是我们劳务工公司,一般是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?


丸子可不这样想 追问
2020-07-27 15:03
玲老师 解答
2020-07-27 15:18
丸子可不这样想 追问
2020-07-27 15:20
玲老师 解答
2020-07-27 15:29